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All diese Gründe sind Artikel-bezogen. Eine statistische Erfassung und Auswertung sowohl nach Artikel oder Reklamationsgrund, aber auch nach Kunde ermöglicht im Modul „Aufträge“ die Reklamation, in der Rechnungen mit Begründung nach [[GoBD]] neu geschrieben werden können – egal ob die Ware noch auf dem eigenen Hof oder die Rechnung bereits geschrieben ist.
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All diese Gründe sind Artikel-bezogen. Eine statistische Erfassung und Auswertung sowohl nach Artikel oder Reklamationsgrund, aber auch nach Kunde ermöglicht in "PAT - Aufträge - Reklamation", in der Rechnungen mit Begründung nach [[GoBD]] neu geschrieben werden können – egal ob die Ware noch auf dem eigenen Hof oder die Rechnung bereits geschrieben ist.
 
Die Vorgehensweise ist nachfolgend beschrieben.
 
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In der Artikel-Suchmaske werden alle nicht abgeschlossenen Aufträge des Kunden angezeigt. Eine Einschränkung der Auswahl nach Lieferschein <span style=color:red;“>(3)</span> oder Auftrags-Nummer <span style=color:red;“>(4)</span> ist sinnvoll.
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In der Artikel-Suchmaske werden alle Auftragszeilen des Kunden mit Status "LF" (= Lieferschein fixiert) und "RE" (= auf Rechnung) angezeigt. Eine Einschränkung der Auswahl nach Lieferschein <span style=color:red;“>(3)</span> oder Auftrags-Nummer <span style=color:red;“>(4)</span> ist sinnvoll.
  
 
Nun können über die Suche <span style=color:red;“>(1)</span> die Artikel aufgerufen und die reklamierten Artikel ausgewählt werden. Eine Mehrfach-Auswahl durch Halten der Strg-Taste und Anwählen mit der Maus ist möglich <span style=color:red;“>(2)</span>.
 
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Dieser Vorgang erfolgt nur, wenn unter "PAT - Wartung - Settings" im Reiter >>Auftrag<< bei <code>Reklamation schreibt in den Auftrag</code> ein Haken gesetzt ist.
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Wenn 100 Pflanzen geliefert wurden und '''davon 25 reklamiert''' werden, wird die '''neu zu berechnende Menge''' in die Spalte "Menge neu" eingetragen:
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*Liefermenge: 100 Stück
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*Reklamation: 25 Stück
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*Eintrag in "Menge neu": 75 Stück
 
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Wenn es aber einen '''falschen Preis''' gab:
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*Liefermenge: 100 Stück für 1 EUR
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*Reklamation: -100 Stück für 1 EUR
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*Eintrag in "Menge neu": 100 Stück für 0,8 EUR.
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'''&rArr; Als neue Menge muss wieder die ursprüngliche Liefermenge eingetragen werden.'''
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War die Lieferung wie in unserem Beispiel bereits berechnet, wird diese Abfrage mit >>Ja<< bestätigt <span style=color:red;“>(1)</span>. Das Programm erzeugt direkt eine entsprechende Storno-Rechnung.
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War die Lieferung wie in unserem Beispiel bereits berechnet, wird diese Abfrage mit >>Ja<< bestätigt <span style=color:red;“>(1)</span>. Das Programm erzeugt direkt eine entsprechende Gutschrift.
  
Ist noch keine Rechnung geschrieben worden, sollte die Abfrage verneint <span style=color:red;“>(2)</span> werden.
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Ist noch keine Rechnung geschrieben worden, kommt diese Abfrage nicht. Die reklamierten Zeilen werden im Auftrag in voller Höhe als Minuszeilen gutgeschrieben. Die jetzt neu eingetragenen Mengen/Preise erscheinen als neue Mengen auf dem Lieferschein.
 
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In der Gutschrift zu einer bestehenden Rechnung werden die reklamierten Artikel zweimal aufgeführt: Mit negativer Menge der ursprünglichen Lieferung und der neu berechneten Menge. Dies entspricht einer [[GoBD]]-konformen [[Stornorechnung_nach_GoBD|Stornorechnung]].
 
In der Gutschrift zu einer bestehenden Rechnung werden die reklamierten Artikel zweimal aufgeführt: Mit negativer Menge der ursprünglichen Lieferung und der neu berechneten Menge. Dies entspricht einer [[GoBD]]-konformen [[Stornorechnung_nach_GoBD|Stornorechnung]].
  
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War noch keine Rechnung erstellt und gedruckt, kann über die [[Rechnungsverwaltung]] wie gewohnt eine Rechnung aufgerufen werden. Im Ausdruck werden die stornierten Mengen (hier gelb markiert) sowie die tatsächlich berechnete Stückzahl (letzte Reihe) gesondert aufgeführt; auch dies ist mit GoBD vereinbar.
 
War noch keine Rechnung erstellt und gedruckt, kann über die [[Rechnungsverwaltung]] wie gewohnt eine Rechnung aufgerufen werden. Im Ausdruck werden die stornierten Mengen (hier gelb markiert) sowie die tatsächlich berechnete Stückzahl (letzte Reihe) gesondert aufgeführt; auch dies ist mit GoBD vereinbar.
 
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Der Text des ersten Feldes erscheint bereits in der [[Reklamation#Reklamation_best.C3.A4tigen|Reklamationsbestätigung]].
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Will man eine Bestätigung an den Kunden schicken, kann ein entsprechendes Formular über <span style="background-color:#d8d8d8;“>'''F6'''</span> gedruckt werden. Je nach Einstellungen in Ihrem PAT wird dieses Formular gleich per Mail oder Fax versendet.
 
Will man eine Bestätigung an den Kunden schicken, kann ein entsprechendes Formular über <span style="background-color:#d8d8d8;“>'''F6'''</span> gedruckt werden. Je nach Einstellungen in Ihrem PAT wird dieses Formular gleich per Mail oder Fax versendet.
 
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In der [[Reklamationsverwaltung]] können Statistiken zu Art und Umfang der Reklamationen geführt werden.  
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In der [[Reklamationsauswertung|Reklamationsverwaltung]] können Statistiken zu Art und Umfang der Reklamationen geführt werden.  
  
[[Lieferscheine_verwalten|Lieferscheine]] und [[Rechnungen]] dieser Reklamationen können wie gewohnt aufgerufen und  bearbeitet werden.
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[[Lieferscheine_verwalten|Lieferscheine]] und [[Faktura#Rechnungen_verwalten|Rechnungen]] dieser Reklamationen können wie gewohnt aufgerufen und  bearbeitet werden.

Aktuelle Version vom 14. April 2021, 13:17 Uhr

1 Gutschrift oder Reklamation

Zum Reklamieren finden Kunden immer einen Grund; sei es, dass die Ware durch den Transport geschädigt wurde oder das Anwachsergebnis nicht völlig zufrieden stellend ist. Im PAT kann zwischen Reklamation und Gutschrift unterschieden werden:

  • Gutschriften werden nach Rechnungstellung geschrieben. Man hat sich hier allgemein mit dem Kunden auf einen pauschalen Betrag geeinigt.
  • Für eine Reklamation kommen unterschiedliche Gründe zum Tragen:
    • Fehlmenge
    • Übermenge
    • Qualität
    • Preis
    • Storno

All diese Gründe sind Artikel-bezogen. Eine statistische Erfassung und Auswertung sowohl nach Artikel oder Reklamationsgrund, aber auch nach Kunde ermöglicht in "PAT - Aufträge - Reklamation", in der Rechnungen mit Begründung nach GoBD neu geschrieben werden können – egal ob die Ware noch auf dem eigenen Hof oder die Rechnung bereits geschrieben ist. Die Vorgehensweise ist nachfolgend beschrieben.

2 Reklamation starten

Reklamation 01.png

Zunächst wird der Kunde eingetragen (1), dann klickt man auf >>Artikel auswählen<< (2).


Reklamation 02.png

In der Artikel-Suchmaske werden alle Auftragszeilen des Kunden mit Status "LF" (= Lieferschein fixiert) und "RE" (= auf Rechnung) angezeigt. Eine Einschränkung der Auswahl nach Lieferschein (3) oder Auftrags-Nummer (4) ist sinnvoll.

Nun können über die Suche (1) die Artikel aufgerufen und die reklamierten Artikel ausgewählt werden. Eine Mehrfach-Auswahl durch Halten der Strg-Taste und Anwählen mit der Maus ist möglich (2).

Mit Klick auf >>übernehmen<< (7) werden die ausgewählten Artikel in die nächste Maske übertragen. Nach der Bestätigung des Übertragens können weitere Artikel übernommen oder das Fenster geschlossen werden.

3 Reiter >>Artikel<<

Reklamation 03.png

Im Reiter >>Artikel<< kann nun für die betroffenen Artikel eine neue Menge (1) oder ein anderer Preis (2) ausgewählt werden.

Zusätzlich kann – interessant für die Reklamationsauswertung – durch einfaches Anhaken ein Reklamationsgrund festgelegt werden:

  • (3) F = Fehlmenge
  • (4) Ü = Übermenge
  • (5) Q = Qualität
  • (6) P = Preis
  • (7) S = Storno

Entweder sofort oder einmal wöchentlich durch den Chef/Abteilungsleiter kann die Reklamation anerkannt werden (8).

3.1 Reklamation fixieren

Nach der Anerkennung wird mit Klick auf >>Reklamation fixieren<< (9) die Reklamation festgeschrieben.

Reklamation 08.png

Nach Bestätigung, dass die Rechnung fixiert werden soll, ändert sich die Schriftfarbe in rot und es erfolgt eine weitere Abfrage: soll die Rechnung sofort gedruckt werden?

3.1.1 erforderliches Setting

Dieser Vorgang erfolgt nur, wenn unter "PAT - Wartung - Settings" im Reiter >>Auftrag<< bei Reklamation schreibt in den Auftrag ein Haken gesetzt ist.

Ist dieser Haken nicht gesetzt, dient das Modul nur zur Auswertung.

3.1.2 Eingabe-Beispiel

Wenn 100 Pflanzen geliefert wurden und davon 25 reklamiert werden, wird die neu zu berechnende Menge in die Spalte "Menge neu" eingetragen:

  • Liefermenge: 100 Stück
  • Reklamation: 25 Stück
  • Eintrag in "Menge neu": 75 Stück


Wenn es aber einen falschen Preis gab:

  • Liefermenge: 100 Stück für 1 EUR
  • Reklamation: -100 Stück für 1 EUR
  • Eintrag in "Menge neu": 100 Stück für 0,8 EUR.

⇒ Als neue Menge muss wieder die ursprüngliche Liefermenge eingetragen werden.

3.2 Rechnung drucken?

War die Lieferung wie in unserem Beispiel bereits berechnet, wird diese Abfrage mit >>Ja<< bestätigt (1). Das Programm erzeugt direkt eine entsprechende Gutschrift.

Ist noch keine Rechnung geschrieben worden, kommt diese Abfrage nicht. Die reklamierten Zeilen werden im Auftrag in voller Höhe als Minuszeilen gutgeschrieben. Die jetzt neu eingetragenen Mengen/Preise erscheinen als neue Mengen auf dem Lieferschein.

Reklamation 09.png

In der Gutschrift zu einer bestehenden Rechnung werden die reklamierten Artikel zweimal aufgeführt: Mit negativer Menge der ursprünglichen Lieferung und der neu berechneten Menge. Dies entspricht einer GoBD-konformen Stornorechnung.

Ist die Gutschrift gedruckt, kann Sie über das Reklamations-Modul nicht erneut gedruckt werden.

Reklamation 10.png

War noch keine Rechnung erstellt und gedruckt, kann über die Rechnungsverwaltung wie gewohnt eine Rechnung aufgerufen werden. Im Ausdruck werden die stornierten Mengen (hier gelb markiert) sowie die tatsächlich berechnete Stückzahl (letzte Reihe) gesondert aufgeführt; auch dies ist mit GoBD vereinbar.

4 Reiter >>Sonstiges<<

Reklamation 11.png

Im Reiter >>Sonstiges<< kann in zwei Feldern ein zusätzlicher Text eingegeben werden.

Reklamation 12.png

Der Text des ersten Feldes erscheint bereits in der Reklamationsbestätigung.

5 erneutes Aufrufen

Reklamation 05.png

Zur Kontrolle kann die Reklamation auf dem gleichen Weg wieder geöffnet werden. Gibt man keinen Kunden an, werden über die Suchkette F12, F5 (1 + 2) die erstellten Reklamationen in chronologischer Reihe geöffnet (Pfeil).

Mit Doppelklick auf die passende Zeile wird die Bearbeitung ermöglicht.

5.1 Reklamation bestätigen

Reklamation 06.png

Die Reklamation kann nun erneut bearbeitet oder bestätigt (1) werden. Anschließend die Reklamation fixieren.

Abschließend wird sie gespeichert (2).

5.2 Reklamationsprotokoll drucken

Reklamation 07.png

Will man eine Bestätigung an den Kunden schicken, kann ein entsprechendes Formular über F6 gedruckt werden. Je nach Einstellungen in Ihrem PAT wird dieses Formular gleich per Mail oder Fax versendet.

6 Weitere Bearbeitung

In der Reklamationsverwaltung können Statistiken zu Art und Umfang der Reklamationen geführt werden.

Lieferscheine und Rechnungen dieser Reklamationen können wie gewohnt aufgerufen und bearbeitet werden.