Statusarten: Unterschied zwischen den Versionen

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(Status „FE“)
K (Lieferscheine)
 
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Bei der [[Basics_-_ersten Auftrag_eingeben|Auftragserfassung]] durchläuft die Spalte „ST“ (=Status) für jede Zeile mehrere Zustände, aus denen man den Verlauf des Auftrags von der Erfassung über die [[Auslieferung]] bis zur [[Rechnungstellung]] und [[Geldeingang]] ersehen kann.
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== Aufträge ==
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Bei der <u>[[Auftrag_eingeben|Auftragserfassung]]</u> durchläuft die Spalte "ST" (=Status) für jede Zeile mehrere Zustände (Auftragsstati), aus denen man den Verlauf des Auftrags von der Erfassung über die <u>[[Auslieferung]]</u> bis zur <u>[[Rechnungstellung]]</u> ersehen kann.
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[[File:Produktionsstatus_01.png|600px]]  
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=== Status "AN" ===
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== Status „AN“ ==
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Bei der <u>[[Auftrag_eingeben#Artikelerfassung|Auftragserfassung]]</u> haben die Artikel zunächst den Status "AN" (= Angebot).
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Bei der [[Basics_-_ersten Auftrag_eingeben#Artikelerfassung|Auftragserfassung]] haben die Artikel zunächst den Status „AN“ (= Angebot).
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=== Status "PR" ===
  
== Status „PR“ ==
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[[File:Produktionsstatus_03.png|600px]]
 
   
 
   
Nach [[Basics_-_ersten_Auftrag_eingeben#Freigabe_und_Speichern|Freigabe der Artikel]] (Pfeil) sollte der Status „PR“ (= in Produktion) dort stehen. In der Spalte „SA“ erscheint „N“ = normal (oder „F“ = Fehler)
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Nach <u>[[Auftrag_eingeben#Freigabe_und_Speichern|Freigabe der Artikel]]</u> (Pfeil) sollte der Status "PR" (= in Produktion) dort stehen. In der Spalte "SA" erscheint "N" = normal (oder zunächst "F" = Fehler, beim nächsten Freigeben "N")
  
== Status „FE“ ==
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Mögliche Fehlermeldung:
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* "Der Liefertag ist kleiner als die aktuelle Woche!"
  
Wird in der Eingabe ein falsches Feld gewählt oder etwas ausgelassen, kommen bei der Freigabe mit „F8“ eine oder mehrere Fehlermeldung/en:
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=== Status "FE" ===
  
- „keine Daten zu dieser Variante vorhanden!“
+
Wird in der Eingabe ein falsches Feld gewählt oder etwas ausgelassen, kommen bei der Freigabe mit "F8" schon vor dem Speichern eine oder mehrere Fehlermeldung/en:
  
- „keine Variante eingetragen!“
+
* „keine Daten zu dieser Variante vorhanden!“
 +
** Diese Meldung kann auch beim Kopieren von Artikeln aus dem Vorjahr oder beim Datenimport entstehen, wenn die Stammdaten sich geändert haben.
 +
* „keine Variante eingetragen!“
 +
* „Menge fehlt“
  
- „Menge fehlt“
 
  
- „Der Liefertag ist kleiner als die aktuelle Woche!“
 
 
 
Erst nach erfolgter Eingabe kann aus dem Feld zum nächsten Eingabefeld weitergesprungen werden.
 
Erst nach erfolgter Eingabe kann aus dem Feld zum nächsten Eingabefeld weitergesprungen werden.
Werden die Meldungen ignoriert, ändert sich der Status zu „FE“ und die Zeile wird rot.
+
Werden die Meldungen ignoriert, ändert sich der Status zu "FE" und die Zeile wird rot.
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[[File:Produktionsstatus_04.png|600px]]
 
   
 
   
Dann erneut mit „F8“ freigeben.
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Dann erneut mit "F8" freigeben.
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[[File:Produktionsstatus_06.png|600px]]
 
   
 
   
Nach erneuter Freigabe und „F3“ (abspeichern) bleibt der Status „FE“ und die Zeile erscheint in grün:
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Nach erneuter Freigabe und "F3" (abspeichern) bleibt der Status "FE" und die Zeile erscheint in grün:
 Die Menge fehlt und es ist kein VK-Preis hinterlegt.
 
Der Status „FE“ ist eher selten.
 
  
== Status „NF“ ==
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&rArr; Die Menge fehlt und es ist kein VK-Preis hinterlegt.
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Der Status "FE" ist eher selten.
  
Dieser Status ist recht häufig; „NF“ (= nicht freigegeben) kann unterschiedliche Ursachen haben, die verschiedene Auswirkungen haben.
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=== Status "NF" ===
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Dieser Status "NF" bedeutet '''"nicht freigegeben"'''. Er kann unterschiedliche Ursachen haben.
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[[File:Produktionsstatus_05.png|border|left|600px]]
 
   
 
   
Die bereits abgelaufene Lieferwoche wird nach erneuter Freigabe in „PR“ umgewandelt!
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Der bereits in der Vergangenheit liegende Produktionszeitpunkt (unter Berücksichtigung der Vorlaufzeit) wird nach erneuter Freigabe in "PR" umgewandelt!
Folgende Stati können Auslöser für ein „NF“ sein (aufgeführt in der Spalte „SA“ (1)):
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<br clear=all>
  
=== „A“ ===
+
=== Die Spalte "SA" = Statusart ===
  
Wird der Status „A“ angezeigt, überprüft das PAT die Ausgangsform (nicht ausreichende Menge?)
+
Üblicherweise sollte hier ein "N" (= normal) stehen.
=== „V“ ===
+
*wurde die Auftragszeile manuell freigegeben, ist es ein "F".
  
Im Status „V“ wird die Menge der Verkaufsform überprüft (nicht ausreichend?)
+
Folgende Statusarten oder Auftragsstati (aufgeführt in der Spalte "SA" ) können Auslöser für ein "NF" sein :
  
=== „Z“ ===
+
==== "A" ====
  
Der Status „Z“ bedeutet: „Produktionstermin überschritten“ (das Programm rechnet die Ausgangsvarianten rückwärts!) Siehe grüner Pfeil.
+
Wird die Statusart "A" angezeigt, überprüft das PAT die verfügbare Menge der Ausgangsvariante.
  
=== „L“ ===
+
==== "V" ====
  
Status „L“ = laut Anbauplan nicht möglich (???)
+
In der Statusart "V" wird die Menge der Verkaufsform überprüft, sofern der Produktionszeitpunkt überschritten ist.
  
=== „W“ ===
+
==== "Z" ====
  
„W“ = Artikelsperrmatrix (???)
+
Die Statusart "Z" bedeutet: '''„Produktionstermin (inklusive Vorlaufzeit) überschritten“''' (das Programm rechnet die Produktionszeit auch für die Ausgangsvarianten rückwärts!) Siehe '''"Warnhinweis im gesonderten Kasten"'''.
  
Bei Status = A, V, Z ist ein Aufheben der Sperre durch 2. Freigabe möglich
+
==== "L" ====
 Der Status wird dann auf „PR“ gesetzt!
 
  
== Status „ST“ ==
+
Die Statusart "L" = laut Anbauplan nicht möglich.
  
Dies sind stornierte Aufträge; in der Auftragsmaske wird im Positionsstatus der Haken bei „stornierte“ gesetzt und bei allen anderen Positionen entfernt.
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==== "P" ====
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Bei eingetragener Preisuntergrenze erscheint "P", wenn diese unterschritten wurde.
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==== "W" ====
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"W" = <u>[[Stammdaten-Artikel#Artikel_Sperrmatrix|Artikelsperrmatrix]]</u>
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==== "S" ====
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"S" = Fehler in den Artikelstammdaten
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==== "G" ====
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"G" = gesperrt in den Artikelstammdaten
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==== "D" ====
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"D" = Deadline Fehler
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==== "U" ====
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"U" = Unterschriftspflichtig
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Bei Statusart = A, V, Z ist ein Aufheben der Sperre (bei entsprechender Berechtigung) durch 2. Freigabe möglich
 +
 
 +
Der Status wird dann auf '''"PR"''' gesetzt!
 +
 
 +
Bei Statusart = P, L, W ist eine Freigabe <span style=color:red;">'''nicht möglich'''</span>.
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 +
Über die <u>[[Rechtevergabe|Rechteverwaltung]]</u> ist es möglich, einzelnen Mitarbeitern die zweite Freigabe für jeden einzelnen dieser Stati zu blockieren.
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=== Status "ST" ===
 +
 
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[[File:Produktionsstatus_07.png|Border|left|200px]]
 +
Dies sind <u>[[Auftrag_eingeben#Zeilen_l.C3.B6schen|stornierte Aufträge]]</u>; in der Auftragsmaske wird im Positionsstatus der Haken bei „stornierte“ gesetzt und bei allen anderen Positionen entfernt.
 
    
 
    
Über „F5“ kann man den Auftrag aussuchen und anklicken.
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Über "F5" kann man den Auftrag aussuchen und anklicken.
Möchte ein Kunde seinen Auftrag oder Teile davon stornieren, wird in diesem Auftrag die zu stornierende Zeile/n markiert; dann klicke auf den „Pinsel“-Icon oder „F4“. Anschließend mit „F3“ speichern.
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Möchte ein Kunde seinen Auftrag oder Teile davon stornieren, wird in diesem Auftrag die zu stornierende Zeile/n markiert. Anschließend mit "F3" oder Anklicken des "Speicher"-Icons speichern.
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<br clear=all>
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[[File:Produktionsstatus_08.png|border|left|600px]]
 
   
 
   
Dann wechselt man in den Reiter „Einzelerfassung“, um im Textfeld den Stornogrund einzutragen.
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Dann wechselt man in den Reiter „Einzelerfassung“, um im Textfeld den Stornogrund einzutragen - oder man gibt es in der "Artikelerfassung" im Textfeld "TEXT" ein.
 Dies muss steuerlich nachvollziehbar sein!
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Die stornierte Zeile ist in hellgrauer Schrift. Wird nun erneut mit „F3“ gespeichert, ist die Zeile gelöscht.  
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Die stornierte Zeile ist in hellgrauer Schrift. Wird nun erneut mit "F3" gespeichert, ist (bei entsprechender Berechtigung) die Zeile gelöscht.  
Mit „F4“ (oder dem „Pinsel“-Icon) wird der komplette Auftrag gelöscht!
+
 
 +
<span style=color:red;">Mit "F4" (oder dem „Pinsel“-Icon) wird der komplette Auftrag gelöscht!</span>
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Ein Rückholen ist über die „Kopier“-Funktion möglich (Zeilen markieren, „Kopier“-Icon anklicken).
 
Ein Rückholen ist über die „Kopier“-Funktion möglich (Zeilen markieren, „Kopier“-Icon anklicken).
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<br clear=all>
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=== Farben im Auftrag ===
  
== Farben im Auftrag ==
+
==== Pink ====
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Pink = <u>[[Artikel_anlegen#Sonderzuschlag|Etikettenpreis]]</u> geändert
  
=== Pink ===
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[[File:Produktionseingabe_03.png|600px]]
Pink = Etikettenpreis geändert
 
  
=== Violett ===
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==== Violett ====
  
Violett = es ist eine Produktion (-seingabe) erfolgt und gespeichert. Ruft man jetzt den Auftrag erneut auf, ist die Zeile violett gefärbt.
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Violett = es ist eine <u>[[Produktion]]</u>(-seingabe) erfolgt und gespeichert. Ruft man jetzt den Auftrag erneut auf, ist die Zeile violett gefärbt.
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[[File:Produktionseingabe_04.png|600px]]
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[[File:Farbe_violett_01.png|border|left|600px]]
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Über '''"Stammdaten/Betriebsdaten/Firmen"''' kommt man in das Fenster, in dem dieser Parameter festgelegt ist; zunächst wählt man die Firma aus <span style=color:red;">(1)</span>, wechselt dann auf den Reiter "Einstellungen" <span style=color:red;">(2)</span> und den "Tropfen" bei "Sonstige" <span style=color:red;">(3)</span>. Nun öffnet sich ein weiteres Fenster. Der Parameter '''"Auftrag: Anzeige ob Produktion vorhanden"''' <span style=color:red;">(4)</span> sollte angehakt sein.
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<br clear=all>
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==== Blau ====
  
=== Blau ===
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Blau = in der <u>[[Tourenplanung]]</u> auf Tour eingeplant.
  
Blau = in der Tourenplanung auf Tour eingeplant.
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[[File:Tourenplanung_05.png|600px]]
 
   
 
   
 
Nach erneutem Aufruf des Auftrags sind beide (!) Zeilen blau gefärbt.
 
Nach erneutem Aufruf des Auftrags sind beide (!) Zeilen blau gefärbt.
  
=== Rostbraun ===
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==== Rotbraun ====
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Rotbraun = <u>[[Lieferscheine_verwalten#Druck-Abfragen|Lieferschein gedruckt]]</u>
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[[File:Lieferschein_04.png|600px]]
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Der Status bleibt bis hierhin auf "PR" und kann geändert werden.
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==== Magenta ====
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Magenta = <u>[[Tracen:_Produktionschargen_Aufträgen_zuordnen|Zeile getraced]]</u>, aber nicht auf Tour geplant.
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[[File:Status_Trace1.png|600px]]
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=== Status "LF" ===
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Erst nach Fixieren des Lieferscheins (Haken bei <u>[[Lieferscheine_verwalten#Reiter_.3E.3ELieferschein.3C.3C|Lieferschein fixieren]]</u> setzen) wird der Status auf „LF“ gesetzt. <span style=color:red;">'''Jetzt kann der Auftrag nicht mehr verändert werden!</span>
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=== Status "RS" ===
  
Rostbraun = Lieferschein gedruckt
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Eine Besonderheit stellt der Status "RS" = Reservierung dar: er kann nur über eine EDI-Datenübertragung erzeugt werden.
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Im Gegensatz zu "AN" wird "RS" direkt in die Produktionsplanung übernommen.
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Folgendes ist zu beachten:
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*"RS" wird '''nicht''' auf Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen geschrieben.
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*"RS"-Zeilen können '''nicht''' bearbeitet werden - hier ist vorher eine Freigabe mit "F8" erforderlich.
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*Stornieren ist möglich.
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*Erzeugen von <u>[[Wartung#Automatische_Auftr.C3.A4ge|automatischen Aufträgen]]</u> ist '''nicht''' möglich.
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*bei den Statusarten L, S, G werden "RS"-Zeilen nicht gesetzt - Voraussetzung ist Status "NF".
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Weitere Infos:
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Concept Link: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Reservierte_Auftragszeilen Reservierte Auftragszeilen]
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=== Status "PL" ===
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Für <u>[[Planungsaufträge]]</u>, die nicht mit einem konkreten Auftrag verbunden sind, wählt man im Fenster „Auftragskopf“ in „Auftrags-Art“ „Planungs-Auftrag“ aus.
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[[File:Planungsauftrag_01.png|600px]]
 
   
 
   
  
Der Status bleibt bis hierhin auf „PR“
+
Die Status-Art "SA" bei dieser Auftragsform kann nur "N" oder "Z" sein. Der Auftrag wird nach Erfassung sofort freigegeben.
  
== Status „LF“ ==
+
[[File:Planungsauftrag_02.png|600px]]
  
Erst nach Fixieren des Lieferscheins (Haken bei „Lieferschein fixieren“ setzen) wird der Status auf „LF“ gesetzt.
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=== Status "RE" ===
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Ist eine Rechnung <u>[[Sammelrechnung_erstellen|gedruckt]]</u>, ändert sich der Status auf "RE".
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=== Status "AB" ===
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Nach <u>[[Zahlungen|Zahlungseingang]]</u> ist der Vorgang vollständig abgeschlossen; der Status ändert sich auf "AB".
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=== Weitere Spalten ===
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[[File:Planungsauftrag_03.png|border|left|600px]]
 +
==== Tourstatus ====
 +
 
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Ist ein Auftrag in der <u>[[Touren_verwalten|Tourenverwaltung]]</u>, wird in der Spalte "T" <span style=color:red;">(1)</span> ein Haken gesetzt. (Im SQL-Developer steht TOUR_STATUS = "L").
 +
 
 +
==== TR und RE ====
 +
 
 +
Nach dem erfolgreichen <u>[[Tracen:_Produktionschargen_Aufträgen_zuordnen|Tracen]]</u> eines Auftrags wird in die Spalten "RE" und "TR" ein Haken gesetzt und diese Spalten für die entsprechende Auftragszeile rot markiert <span style=color:red;">(2)</span>.
 +
<br clear=all>
 +
 
 +
== Wöchentliche Kontrolle des Auftragsbestands ==
 +
 
 +
=== Gibt es Aufträge, die eingegeben wurden, aber nicht produziert werden können?===
 +
 
 +
: im Positionsstatus folgendes anhaken::
 +
::Angebot
 +
::nicht freigegeben
 +
::Fehler
 +
: dann "F5"
 +
:-> die jetzt angezeigten Aufträge befinden sich '''nicht''' in Produktion!
 +
 
 +
=== Sind noch Aufträge aus vergangenen Wochen offen? ===
 +
 
 +
 
 +
[[File:Produktionsstatus_09.png|border|links|600px]]
 +
Im Positionsstatus „freigegeben“ anhaken <span style=color:red;">(1)</span>, alle anderen Haken entfernen, suchen mit "F5" <span style=color:red;">(2)</span> und den Auftrag aufrufen.
 +
<br clear=all>
 
   
 
   
== Status „PL“ ==
+
-
 +
 
 +
[[File:Produktionsstatus_10.png|border|left|600px]]
 +
„mit Artikelebene“ <span style=color:red;">(2)</span> zeigt zusätzlich alle relevanten Artikel des Auftrags an. Den Status in jedem Artikel prüfen und wenn möglich ändern.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<span style=color:red;">'''Diese Abfragen sollten regelmäßig (wöchentlich) erfolgen.'''</span>
 +
<br clear=all>
 +
 
 +
== Bestellungen ==
 +
 
 +
=== Lieferantenstatus ===
 +
Lieferantenstatus = Feld EDI_STATUS. Folgende Werte möglich:
 +
*'INI'    ! Initial Status (not confirmed)
 +
*'EXP'    ! Exportiert/Abgeholt (hängt vom System ab ..., elektronisch verschickt)
 +
*'ERR'    ! Fehler (Zeile wurde nicht korrekt bestätigt)
 +
*'PEN'    ! Pending (Status)
 +
*'CNF'    ! Bestätigt - (Confirmed)
 +
*'NCH'    ! Zeile nicht mehr änderbar - Auftrag ist auf Tour
 +
*'SHP'    ! Verschickt - geliefert (Ware wurde verschickt) ebenfalls nicht mehr änderbar;
 +
Erklärungen stehen hinter dem Ausrufezeichen
 +
 
 +
Es gibt eine Maske für den EDI Status.
 +
In der Bestellungsmaske sind alle diese Stati aus B_EDI_STATUS mit TYP = BE möglich. Dieser kann auch über Optionen gesetzt werden.
 +
 
 +
EDI Fehlertext: wird nirgendwo automatisch gesetzt, kann aber unter Umständen in der Maske Bestellungen eingegeben werden.
 +
 
 +
=== Bestellstatus ===
 +
 
 +
Aufträge aus Bestellungen:
 +
*Wenn B_BESTCOL.EDI_STATUS = 'CNF' -> BE_STATUS = C
 +
*Wenn B_BESTCOL.EDI_STATUS = 'NCH' -> BE_STATUS = T
 +
 
 +
Bei Bestellungen aus Aufträgen:
 +
*Wenn update dann B_AUFTRCOL.BE_STATUS = B_BESTCOL.STATUS, außer BE_STATUS ist bereits auf SH
 +
*Wenn neue Zeile dann ist er O (Offen)
 +
 
 +
Bei Änderung des Lieferanten im Auftrag:
 +
*Da geht BE_STATUS wieder auf O (Offen)
 +
 
 +
Der BE-Status kann in der Bestellungsmaske folgende Werte enthalten:
 +
*-,
 +
*O (Offen),
 +
*C (Confirmed)
  
Für Planungsaufträge, die nicht mit einem konkreten Auftrag verbunden sind, wählt man Im Fenster „Auftragskopf“ in „Auftrags-Art“ „PL“ ein.  
+
Der BE-Status kann in der Bestellungsmaske über >>Optionen<< geändert werden, auch in der Auftragsmaske über <u>[[Menü_Optionen_in_der_Auftragserfassung|Optionen]]</u>.
 
  
Die Status-Art „SA“ bei dieser Auftragsform kann nur „N“ oder „Z“ sein. Der Auftrag wird nach Erfassung sofort freigegeben.
+
Der BE-Status wird bei Änderungen von Bestellungen in den Auftrag zurückgeschrieben, wenn eine Auftragszeile dazu existiert (B_AUFTRCOL.BE_STATUS = B_BESTCOL.BE_STATUS )
 
== Support-Anfragen ==
 
  
Gibt es Aufträge, die eingegeben wurden, aber nicht produziert werden können?
+
== Lieferscheine ==
 Im Positionsstatus „freigegeben“ anhaken (1), Suchen mit „F5“ (2) und den Auftrag aufrufen.
+
b_lfschein.lfstat und b_auftrcol.lfstat
+
* L: Lieferschein
 +
* F: fixiert
 +
* R: abgerechnet (Rechnung erstellt)
 +
* A: abgeschlossen (fixiert, ohne Rechnung?)
  
 „mit Artikelebene“ zeigt zusätzlich alle relevanten Artikel des Auftrags an. Den Status in jedem Artikel prüfen und wenn möglich ändern.
+
== Link ==
 
  
Diese Abfrage sollte regelmäßig (wöchentlich) erfolgen.
+
Concept: [http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Status_Erklärung Statusarten]

Aktuelle Version vom 6. April 2023, 08:02 Uhr

1 Aufträge

Bei der Auftragserfassung durchläuft die Spalte "ST" (=Status) für jede Zeile mehrere Zustände (Auftragsstati), aus denen man den Verlauf des Auftrags von der Erfassung über die Auslieferung bis zur Rechnungstellung ersehen kann.

Produktionsstatus 01.png

1.1 Status "AN"

Produktionsstatus 02.png

Bei der Auftragserfassung haben die Artikel zunächst den Status "AN" (= Angebot).

1.2 Status "PR"

Produktionsstatus 03.png

Nach Freigabe der Artikel (Pfeil) sollte der Status "PR" (= in Produktion) dort stehen. In der Spalte "SA" erscheint "N" = normal (oder zunächst "F" = Fehler, beim nächsten Freigeben "N")

Mögliche Fehlermeldung:

  • "Der Liefertag ist kleiner als die aktuelle Woche!"

1.3 Status "FE"

Wird in der Eingabe ein falsches Feld gewählt oder etwas ausgelassen, kommen bei der Freigabe mit "F8" schon vor dem Speichern eine oder mehrere Fehlermeldung/en:

  • „keine Daten zu dieser Variante vorhanden!“
    • Diese Meldung kann auch beim Kopieren von Artikeln aus dem Vorjahr oder beim Datenimport entstehen, wenn die Stammdaten sich geändert haben.
  • „keine Variante eingetragen!“
  • „Menge fehlt“


Erst nach erfolgter Eingabe kann aus dem Feld zum nächsten Eingabefeld weitergesprungen werden. Werden die Meldungen ignoriert, ändert sich der Status zu "FE" und die Zeile wird rot.

Produktionsstatus 04.png

Dann erneut mit "F8" freigeben.

Produktionsstatus 06.png

Nach erneuter Freigabe und "F3" (abspeichern) bleibt der Status "FE" und die Zeile erscheint in grün:

⇒ Die Menge fehlt und es ist kein VK-Preis hinterlegt. Der Status "FE" ist eher selten.

1.4 Status "NF"

Dieser Status "NF" bedeutet "nicht freigegeben". Er kann unterschiedliche Ursachen haben.

Produktionsstatus 05.png

Der bereits in der Vergangenheit liegende Produktionszeitpunkt (unter Berücksichtigung der Vorlaufzeit) wird nach erneuter Freigabe in "PR" umgewandelt!

1.5 Die Spalte "SA" = Statusart

Üblicherweise sollte hier ein "N" (= normal) stehen.

  • wurde die Auftragszeile manuell freigegeben, ist es ein "F".

Folgende Statusarten oder Auftragsstati (aufgeführt in der Spalte "SA" ) können Auslöser für ein "NF" sein :

1.5.1 "A"

Wird die Statusart "A" angezeigt, überprüft das PAT die verfügbare Menge der Ausgangsvariante.

1.5.2 "V"

In der Statusart "V" wird die Menge der Verkaufsform überprüft, sofern der Produktionszeitpunkt überschritten ist.

1.5.3 "Z"

Die Statusart "Z" bedeutet: „Produktionstermin (inklusive Vorlaufzeit) überschritten“ (das Programm rechnet die Produktionszeit auch für die Ausgangsvarianten rückwärts!) Siehe "Warnhinweis im gesonderten Kasten".

1.5.4 "L"

Die Statusart "L" = laut Anbauplan nicht möglich.

1.5.5 "P"

Bei eingetragener Preisuntergrenze erscheint "P", wenn diese unterschritten wurde.

1.5.6 "W"

"W" = Artikelsperrmatrix

1.5.7 "S"

"S" = Fehler in den Artikelstammdaten

1.5.8 "G"

"G" = gesperrt in den Artikelstammdaten

1.5.9 "D"

"D" = Deadline Fehler

1.5.10 "U"

"U" = Unterschriftspflichtig


Bei Statusart = A, V, Z ist ein Aufheben der Sperre (bei entsprechender Berechtigung) durch 2. Freigabe möglich

Der Status wird dann auf "PR" gesetzt!

Bei Statusart = P, L, W ist eine Freigabe nicht möglich.

Über die Rechteverwaltung ist es möglich, einzelnen Mitarbeitern die zweite Freigabe für jeden einzelnen dieser Stati zu blockieren.

1.6 Status "ST"

Border

Dies sind stornierte Aufträge; in der Auftragsmaske wird im Positionsstatus der Haken bei „stornierte“ gesetzt und bei allen anderen Positionen entfernt.

Über "F5" kann man den Auftrag aussuchen und anklicken. Möchte ein Kunde seinen Auftrag oder Teile davon stornieren, wird in diesem Auftrag die zu stornierende Zeile/n markiert. Anschließend mit "F3" oder Anklicken des "Speicher"-Icons speichern.

Produktionsstatus 08.png

Dann wechselt man in den Reiter „Einzelerfassung“, um im Textfeld den Stornogrund einzutragen - oder man gibt es in der "Artikelerfassung" im Textfeld "TEXT" ein.

Die stornierte Zeile ist in hellgrauer Schrift. Wird nun erneut mit "F3" gespeichert, ist (bei entsprechender Berechtigung) die Zeile gelöscht.

Mit "F4" (oder dem „Pinsel“-Icon) wird der komplette Auftrag gelöscht!

Ein Rückholen ist über die „Kopier“-Funktion möglich (Zeilen markieren, „Kopier“-Icon anklicken).

1.7 Farben im Auftrag

1.7.1 Pink

Pink = Etikettenpreis geändert

Produktionseingabe 03.png

1.7.2 Violett

Violett = es ist eine Produktion(-seingabe) erfolgt und gespeichert. Ruft man jetzt den Auftrag erneut auf, ist die Zeile violett gefärbt.

Produktionseingabe 04.png

Farbe violett 01.png

Über "Stammdaten/Betriebsdaten/Firmen" kommt man in das Fenster, in dem dieser Parameter festgelegt ist; zunächst wählt man die Firma aus (1), wechselt dann auf den Reiter "Einstellungen" (2) und den "Tropfen" bei "Sonstige" (3). Nun öffnet sich ein weiteres Fenster. Der Parameter "Auftrag: Anzeige ob Produktion vorhanden" (4) sollte angehakt sein.

1.7.3 Blau

Blau = in der Tourenplanung auf Tour eingeplant.

Tourenplanung 05.png

Nach erneutem Aufruf des Auftrags sind beide (!) Zeilen blau gefärbt.

1.7.4 Rotbraun

Rotbraun = Lieferschein gedruckt

Lieferschein 04.png

Der Status bleibt bis hierhin auf "PR" und kann geändert werden.

1.7.5 Magenta

Magenta = Zeile getraced, aber nicht auf Tour geplant.

Status Trace1.png

1.8 Status "LF"

Erst nach Fixieren des Lieferscheins (Haken bei Lieferschein fixieren setzen) wird der Status auf „LF“ gesetzt. Jetzt kann der Auftrag nicht mehr verändert werden!

1.9 Status "RS"

Eine Besonderheit stellt der Status "RS" = Reservierung dar: er kann nur über eine EDI-Datenübertragung erzeugt werden.

Im Gegensatz zu "AN" wird "RS" direkt in die Produktionsplanung übernommen.

Folgendes ist zu beachten:

  • "RS" wird nicht auf Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen geschrieben.
  • "RS"-Zeilen können nicht bearbeitet werden - hier ist vorher eine Freigabe mit "F8" erforderlich.
  • Stornieren ist möglich.
  • Erzeugen von automatischen Aufträgen ist nicht möglich.
  • bei den Statusarten L, S, G werden "RS"-Zeilen nicht gesetzt - Voraussetzung ist Status "NF".

Weitere Infos:

Concept Link: Reservierte Auftragszeilen

1.10 Status "PL"

Für Planungsaufträge, die nicht mit einem konkreten Auftrag verbunden sind, wählt man im Fenster „Auftragskopf“ in „Auftrags-Art“ „Planungs-Auftrag“ aus.

Planungsauftrag 01.png


Die Status-Art "SA" bei dieser Auftragsform kann nur "N" oder "Z" sein. Der Auftrag wird nach Erfassung sofort freigegeben.

Planungsauftrag 02.png

1.11 Status "RE"

Ist eine Rechnung gedruckt, ändert sich der Status auf "RE".

1.12 Status "AB"

Nach Zahlungseingang ist der Vorgang vollständig abgeschlossen; der Status ändert sich auf "AB".

1.13 Weitere Spalten

Planungsauftrag 03.png

1.13.1 Tourstatus

Ist ein Auftrag in der Tourenverwaltung, wird in der Spalte "T" (1) ein Haken gesetzt. (Im SQL-Developer steht TOUR_STATUS = "L").

1.13.2 TR und RE

Nach dem erfolgreichen Tracen eines Auftrags wird in die Spalten "RE" und "TR" ein Haken gesetzt und diese Spalten für die entsprechende Auftragszeile rot markiert (2).

2 Wöchentliche Kontrolle des Auftragsbestands

2.1 Gibt es Aufträge, die eingegeben wurden, aber nicht produziert werden können?

im Positionsstatus folgendes anhaken::
Angebot
nicht freigegeben
Fehler
dann "F5"
-> die jetzt angezeigten Aufträge befinden sich nicht in Produktion!

2.2 Sind noch Aufträge aus vergangenen Wochen offen?

Produktionsstatus 09.png

Im Positionsstatus „freigegeben“ anhaken (1), alle anderen Haken entfernen, suchen mit "F5" (2) und den Auftrag aufrufen.

-

Produktionsstatus 10.png

„mit Artikelebene“ (2) zeigt zusätzlich alle relevanten Artikel des Auftrags an. Den Status in jedem Artikel prüfen und wenn möglich ändern.


Diese Abfragen sollten regelmäßig (wöchentlich) erfolgen.


3 Bestellungen

3.1 Lieferantenstatus

Lieferantenstatus = Feld EDI_STATUS. Folgende Werte möglich:

  • 'INI'  ! Initial Status (not confirmed)
  • 'EXP'  ! Exportiert/Abgeholt (hängt vom System ab ..., elektronisch verschickt)
  • 'ERR'  ! Fehler (Zeile wurde nicht korrekt bestätigt)
  • 'PEN'  ! Pending (Status)
  • 'CNF'  ! Bestätigt - (Confirmed)
  • 'NCH'  ! Zeile nicht mehr änderbar - Auftrag ist auf Tour
  • 'SHP'  ! Verschickt - geliefert (Ware wurde verschickt) ebenfalls nicht mehr änderbar;

Erklärungen stehen hinter dem Ausrufezeichen

Es gibt eine Maske für den EDI Status. In der Bestellungsmaske sind alle diese Stati aus B_EDI_STATUS mit TYP = BE möglich. Dieser kann auch über Optionen gesetzt werden.

EDI Fehlertext: wird nirgendwo automatisch gesetzt, kann aber unter Umständen in der Maske Bestellungen eingegeben werden.

3.2 Bestellstatus

Aufträge aus Bestellungen:

  • Wenn B_BESTCOL.EDI_STATUS = 'CNF' -> BE_STATUS = C
  • Wenn B_BESTCOL.EDI_STATUS = 'NCH' -> BE_STATUS = T

Bei Bestellungen aus Aufträgen:

  • Wenn update dann B_AUFTRCOL.BE_STATUS = B_BESTCOL.STATUS, außer BE_STATUS ist bereits auf SH
  • Wenn neue Zeile dann ist er O (Offen)

Bei Änderung des Lieferanten im Auftrag:

  • Da geht BE_STATUS wieder auf O (Offen)

Der BE-Status kann in der Bestellungsmaske folgende Werte enthalten:

  • -,
  • O (Offen),
  • C (Confirmed)

Der BE-Status kann in der Bestellungsmaske über >>Optionen<< geändert werden, auch in der Auftragsmaske über Optionen.

Der BE-Status wird bei Änderungen von Bestellungen in den Auftrag zurückgeschrieben, wenn eine Auftragszeile dazu existiert (B_AUFTRCOL.BE_STATUS = B_BESTCOL.BE_STATUS )

4 Lieferscheine

b_lfschein.lfstat und b_auftrcol.lfstat

  • L: Lieferschein
  • F: fixiert
  • R: abgerechnet (Rechnung erstellt)
  • A: abgeschlossen (fixiert, ohne Rechnung?)

5 Link

Concept: Statusarten