Bestellkopf

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Bestellkopf 01.png

Für die manuelle Eingabe von Bestellungen, aber auch beim Aufrufen aus der Bestellungsverwaltung können im Bestellkopf noch Änderungen vorgenommen werden.

Diese Änderungen greifen nur bei der Eingabe weiterer Artikel, nicht jedoch für bereits vorhandene Bestellzeilen!


1 Lieferantenbezogene Eigenschaften

1.1 R-Lieferant-Nr

Über R-Lieferant-Nr. beziehungsweise dessen Suchbezeichnung (grüner Rahmen) kann die betriebseigene Firma eingetragen werden. Laufen Bestellungen über verschiedene Firmen, kann diese Bestellung bereits im Vorwege zugewiesen werden. Mögliche Einsatzgebiete sind:

  • mehrere Produktionsstandorte
  • Trennung biologisch/konventionell
  • mehrere Handelsfirmen

2 Bestellungsbezogene Eigenschaften

2.1 Lieferant RE/LF Nr.

Im Feld Lieferant RE/LF Nr. können nachträglich Lieferschein- oder Rechnungsnummer eingetragen werden, damit ein eindeutiger Bezug gegeben ist. Dies stellt eine weitere Möglichkeit zur Suche dar.

2.2 Order

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In Order kann die Bestellung untergliedert werden in mehrere Teile:

  • - pro Position
  • - pro Woche
  • - pro Auftrag
  • - pro Kunde (= pro Auftrag)

So kann die Bestellung entsprechend zugeordnet werden.

2.3 Abteilung

Werden im eigenen Betrieb von unterschiedlichen Abteilungen Bestellungen getätigt, kann diese hierüber zugeordnet werden.

2.4 Valutadatum

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Mit Anklicken des Tropfen-Icons (4) öffnet sich der Kalender, in dem das Valuta-Datum ausgewählt (5) und mit >>OK<< (6) bestätigt werden kann. Das entsprechende Feld (7) ist dann mit dem gewählten Datum gefüllt.

Warnung: ist ein Datum ausgewählt, kann es nur geändert, nicht aber gelöscht werden.

2.5 Vertreter

Vertreter des Lieferanten, wird selten verwendet. Aus Lieferantenstamm. Wird auch verwendet für internen Mitarbeiter (Besteller) als Ansprechpartner.

2.6 EDI-Status

Erfolgt die Bestellung über elektronischen Datenaustausch (EDI), wird der Status angezeigt. Er kann auch zurückgesetzt werden (Fehlübertragung).

⇒ dies korreliert mit dem Haken für Kein EDIFACT-Export rechts.

2.7 Rabatt

In Rabatt wird der im "Lieferantenstamm – Eigenschaften" hinterlegte Rabatt beim Aufrufen des Lieferanten angezeigt. Dieses Feld kann manuell für jede Bestellung geändert werden.

2.8 Zuschlag

Wird normal nicht verendet.

2.9 Zahlungsart

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Die im "Lieferantenstamm – Betriebseigenschaften" hinterlegte Zahlungsart wird angezeigt. Mit Klicken auf den Pfeil öffnet eine Auswahl, um die Zahlart zu ändern.

In "Wartung – Texte – Texte für Zahlart" können für jede Firma die Zahlarten hinterlegt werden.

2.10 Provision

Wird nicht verwendet.

2.11 Standort

Ist in "PAT – Wartung – Def. Settings – Bestell/Anlieferung" bei Standort bei Anlieferung berücksichtigen der Haken gesetzt, kann separat für jeden Standort bestellt werden.

Wird in "PAT – Wartung – Def. Settings – Bestell2" Standortgenaue Planung angehakt, werden die voreingestellten Standorte übernommen. Hier wird der im Auftrag voreingestellte Standort übernommen.

  • Im Kundenstamm eingetragene Standorte werden übernommen.

⇒ in >>Bestell-Positionen<< ist das Feld "Standort" entsprechend gefüllt.