Faktura: Unterschied zwischen den Versionen

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== Rechnungen bearbeiten ==
 
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*[[Kassenskonto]]
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*[[Auftrag stornieren nach Erstellung der Rechnung]]
  
 
== Rechnungen erzeugen ==
 
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*[[Sammelrechnung erstellen]]
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*[[Teilweise Rechnungrückstellung]]
  
 
== Rechnungen verwalten ==
 
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*[[Rechnungen-Duplikatdruck]]
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*[[FiBu-Statusarten]]
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*[[Zahlungen|Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten]]
  
 
== Einzelrechnungen ==
 
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== Umsatzauswertungen ==
 
== Umsatzauswertungen ==
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Die '''Umsatzauswertungen''' ist ein weiteres Statistik-Element speziell für den Bereich Faktura. <u>[[Basics_-_Statistik_erstellen|Grundlagen]]</u> zur Statistik sind in einem gesonderten Artikel hinterlegt.
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* [[Kunde Kontostand]]
  
 
=== Umsatzauswertungen für Zollrechnungen ===
 
=== Umsatzauswertungen für Zollrechnungen ===
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Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.  
 
Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.  
  
Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Artikelliste, Varianten]] in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
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Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter <u>[[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Artikelliste, Varianten]]</u> in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
  
 
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
 
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
 
   
 
   
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*<span style="color:red;">(6)</span> – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
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*<span style="color:red;">(7)</span> – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder.  
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**'''Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!'''
  
 
== Gutschriften ==
 
== Gutschriften ==
  
 
*[[Gutschrift|pauschale Gutschrift erstellen]]
 
*[[Gutschrift|pauschale Gutschrift erstellen]]
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*[[Gutschrift oder Stornobeleg irrtümlich erstellt]]
  
 
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=== Provisionsabrechnung ===
 
=== Provisionsabrechnung ===
 
*[[Provisionsabrechnung|Provisionen abrechnen]]
 
*[[Provisionsabrechnung|Provisionen abrechnen]]
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*Concept Wiki: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Provision Provision]
  
 
== Lieferantengutschriften ==
 
== Lieferantengutschriften ==
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== Tipps ==
 
== Tipps ==
  
[[Kreditlimit | Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit]]
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*[[Kreditlimit | Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit]]
  
Aufträge mit [[Aufträge_mit_Vorkasse_verwalten|Vorkasse]] bearbeiten
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Aufträge mit <u>[[Aufträge_mit_Vorkasse_verwalten|Vorkasse]]</u> bearbeiten

Aktuelle Version vom 7. April 2022, 10:36 Uhr

Faktura.jpg

Eine Übersicht von Themen zum Bereich Rechnungen gibt es auch vom PAT-Entwickler Concept Data Systems.

1 Rechnungen bearbeiten

2 Rechnungen erzeugen

3 Rechnungen verwalten

4 Einzelrechnungen

5 Umsatzauswertungen

Die Umsatzauswertungen ist ein weiteres Statistik-Element speziell für den Bereich Faktura. Grundlagen zur Statistik sind in einem gesonderten Artikel hinterlegt.

5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen

6 Erlöskonto

Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.

Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.

Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).

Buchhaltung 04.png


  • (1) – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
  • (2) – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
  • (3) – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
  • (4) – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
  • (5) – in das „Lieferland“ geht die Ware.
  • (6) – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
  • (7) – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder.
    • Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!

7 Gutschriften

7.1 GoBD

8 Lizenzberechnungen

9 Provisionen

9.1 Provisionsbearbeitung

9.2 Provisionsabrechnung

10 Lieferantengutschriften

10.1 Lieferantengutschriften erzeugen

10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten

11 Zollrechnungen

12 Tipps

Aufträge mit Vorkasse bearbeiten