Faktura
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Inhaltsverzeichnis
1 Rechnungen bearbeiten
2 Rechnungen erzeugen
3 Rechnungen verwalten
4 Einzelrechnungen
5 Umsatzauswertungen
5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen
6 Erlöskonto
Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.
Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
- 1 – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
- 2 – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
- 3 – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
- 4 – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
- 5 – in das „Lieferland“ geht die Ware.
- 6 – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
- 7 – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. ‚‘‘Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (Datev bietet dies nicht an)!‘‘‘
7 Gutschriften
7.1 GoBD
8 Lizenzberechnungen
9 Provisionen
9.1 Provisionsbearbeitung
9.2 Provisionsabrechnung
10 Lieferantengutschriften
10.1 Lieferantengutschriften erzeugen
10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten
11 Zollrechnungen
12 Tipps
Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit
Aufträge mit Vorkasse bearbeiten