Faktura: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Erlöskonto)
Zeile 26: Zeile 26:
 
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
 
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
 
   
 
   
[[File:Buchhaltung_04.png|border|left]]
+
[[File:Buchhaltung_04.png|border|left|600px]]
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 
*<span style="color:red;">(1)</span> – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene [[FiBu-Schnittstellen|FiBu-Programme]] als Schnittstelle auswählbar.
 
*<span style="color:red;">(1)</span> – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene [[FiBu-Schnittstellen|FiBu-Programme]] als Schnittstelle auswählbar.

Version vom 5. Juli 2019, 08:16 Uhr

Faktura.jpg

Eine Übersicht von Themen zum Bereich Rechnungen gibt es auch vom PAT-Entwickler Concept Data Systems.

1 Rechnungen bearbeiten

2 Rechnungen erzeugen

3 Rechnungen verwalten

4 Einzelrechnungen

5 Umsatzauswertungen

5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen

6 Erlöskonto

Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.

Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.

Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).

Buchhaltung 04.png


  • (1) – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
  • (2) – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
  • (3) – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
  • (4) – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
  • (5) – in das „Lieferland“ geht die Ware.
  • (6) – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
  • (7) – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!

7 Gutschriften

7.1 GoBD

8 Lizenzberechnungen

9 Provisionen

9.1 Provisionsbearbeitung

9.2 Provisionsabrechnung

10 Lieferantengutschriften

10.1 Lieferantengutschriften erzeugen

10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten

11 Zollrechnungen

12 Tipps

Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit

Aufträge mit Vorkasse bearbeiten