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1 Versandarten

Versandart.png

In dieser Eingabemaske werden die verschiedenen Versandarten einzeln aufgeführt.

Soll der Transport mit verrechnet werden, wird der entsprechende Haken gesetzt (grüner Rahmen).

Ist der "Transport im Preis" enthalten, wird in dieser Spalte ein Haken gesetzt (blauer Rahmen).

Im Kundenstamm wird die jeweilige Versandart hinterlegt und im Auftragskopf angezeigt oder individuell geändert.

2 Zahlarten

Zahlart.png

In diesem Eingabefenster können die Zahlungsarten eingetragen werden. Die Einträge werden unter Anderem im Kundenstamm eingetragen und in den Auftragskopf übernommen.

Man kann die Zahlarten entweder über einen Zahlenschlüssel oder mit einer Kurzbezeichnung festlegen. In der Abbildung sind die meisten Zahlarten doppelt hinterlegt.

Die Spalte "Tage" gibt einen ersten Wert für eine Überprüfung an, das Zahlungsziel generiert bei Überschreitung einen Eintrag in das Mahnverfahren.

3 Valutadaten

Valuta.png

In der Maske Valutadaten können für jede Zahlungsart (1) und jeden Zahlungstyp (2) zwei Valutadaten (4, 6) eingetragen werden.

Für das erste Datum kann zusätzlich ein Prozentwert eingetragen werden (5), der bis dahin fällig ist.

Diese Angaben können auch nur für einen oder mehrere vorgegebene Zeiträume (3) mit unterschiedlichen Daten oder Prozentsätzen vorgenommen werden.

4 Transportmittel

Transportmittel.png

Unter "Stammdaten, Allgemeines, Transportmittel" öffnet sich dieses Fenster.

Hier können neue LKW oder Spediteure angelegt werden.

Ein Löschen oder Überschreiben darf aus statistischen Gründen nicht erfolgen, weil dann eine korrekte Zuordnung nicht mehr gegeben ist.

In der Tourenplanung wird diese Liste verwendet.

5 Länder

Länder.png

In der Eingabemaske "Länder" werden alle Länder aufgeführt, mit denen Ihre Firma Kontakt hat.

Wichtig ist, dass jedes Land für jede Ihrer Firmen (1) eingetragen ist.

Für jedes der Länder gibt es eine Kurz- und eine Langbezeichnung (2), wobei meist für die Kurzbezeichnung der ISO-Code verwendet wird.

Unter Sprache (3) wird die jeweils geltende Handelssprache eingetragen. "X" ist die Standardsprache "Deutsch", die in den Reporttexten festgelegt ist.

Für Lieferscheine (4) und Pflanzenschutz-Formulare (5) gelten je nach Firma unterschiedliche Formulare, deshalb greifen die jeweils gleichen Reports je nach eingestellter Firma auf unterschiedliche Quelldateien zu (unterschiedliche Farben).

Sollten weitere Formulare unterschiedliche Einstellungen benötigen, ist dies ebenfalls einzutragen.

6 Regionen

7 Wochenorderkreis

8 Inventurabteilungen

Inventur.png

Für eine Inventur werden die Artikel bestimmten Abteilungen zugeordnet, um die Kategorisierung zu vereinfachen.

9 Kundenstatus

Kundenstatus.png

In dieser Maske wird die Bedeutung der Warnungs-Flags erklärt (1). Dieses muss unbedingt in den Status-Zeilen mit eingegeben werden.

Der Kundenstatus wird sowohl im Auftragskopf als auch unter Vorkasse erläutert und verwendet.

10 EDI Status

11 Verpackungsgruppen

Packgrp.png

Dies ist die Eingabemaske für das Feld "Packgruppe" in Packorder.

12 Packorder

Packorder.png

Unter "Stammdaten, Allgemeines" kommt man in die Packorder.

Zunächst wird die Packgruppe (1) ausgewählt, dann kann mit F5 die Liste gefüllt werden.

Die Spalten sind nach Produktionsstand und den jeweils verwendeten Verpackungen sortiert. Im "Profil 1" wird das verwendete Etikett aufgeführt.

Wieviele Etiketten je VPEH verwendet werden, wird in Default Settings 2 eingestellt.

13 Texte für Service

Service.png

In dieser Maske werden die Texte erstellt, die für den Lieferservice in der Tourenplanung ausgewählt werden.

14 Texte für Sending Typ

15 Frachtmatrix

16 Frachtcalc

17 Verpackmatrix

18 Übersetzungen

19 Etiketten Matrix

20 Versandarten Matrix

21 Spesenart

22 Zuordnung Farben - Druckerprofile

23 Zeitspanne

24 Box Loading Plan

25 Personal

26 Personalgruppen

27 Personal Etiketten

28 Konzerninterne Verrechnung Matrix